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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12335 Data de lançamento: 11/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5978/2018 EM ANEXO 0,00 572,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5978/2018 EM ANEXO 572,14
11/07/2018 LIQUIDAÇÃO NT 7727 572,14
25/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12335/2018 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 572,14
TOTAL 572,14 572,14 572,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.