Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12436 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 38,71 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 6024/2018 EM ANEXO |
0,00 |
165,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE 38,71 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 6024/2018 EM ANEXO |
165,48 |
|
|
12/07/2018 |
LIQUIDAÇÃPO NT 0126.568 |
|
165,48 |
|
25/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12436/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
|
|
165,48 |
TOTAL |
165,48 |
165,48 |
165,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.