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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KARINE PALUDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12775 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: IGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: IGD-SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI-RS NOS DIAS 17,18 JULHO/2018 PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS/AMZOP/SUAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 62,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI-RS NOS DIAS 17,18 JULHO/2018 PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS/AMZOP/SUAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 62,50
18/07/2018 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI-RS NOS DIAS 17,18 JULHO/2018 PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS/AMZOP/SUAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 62,50
16/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12775/2018 KARINE PALUDO - 98736 62,50
TOTAL 62,50 62,50 62,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.