Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS. |
64.000,00 |
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08/02/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS NFSE:2018862 |
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24.576,00 |
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15/02/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:2018873 |
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24.576,00 |
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15/02/2018 |
EXTORNADO DEVIDO A NOTA TER SIDO CANÇELADA |
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-24.576,00 |
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16/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA REF.NFSE:2018873
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1286/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
VALDIR SEBEN & CIA LTDA ME - 91240 |
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21.381,12 |
16/02/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1286/2018 |
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491,52 |
16/02/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1286/2018 |
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2.703,36 |
11/04/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CF ENF Nº 201800000000895 |
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6.272,00 |
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20/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 - REF. NF Nº 201800000000895/2018
VALDIR SEBEN & CIA LTDA ME - 91240
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5.905,09 |
20/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1286/2018 |
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125,44 |
20/04/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1286/2018 |
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241,47 |
31/07/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 201800000000921 |
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20.864,00 |
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15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 - REF. NF Nº 201800000000921;RELATÓRIO MÊS DE JULHO/2018
VALDIR SEBEN & CIA LTDA ME - 91240
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19.618,93 |
15/08/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1286/2018 |
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803,26 |
15/08/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1286/2018 |
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441,81 |
19/09/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 201800000000928 |
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2.240,00 |
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03/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 - REF. NF Nº 201800000000928/2018
VALDIR SEBEN & CIA LTDA ME - 91240
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2.108,96 |
03/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1286/2018 |
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44,80 |
03/10/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1286/2018 |
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86,24 |
18/12/2018 |
ADITIVO CONTATUAL - SUPRESSÃO DE 157 QUANTIDADE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 64,00 SOBRE O SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA COM DIAMETRO DOS FUROS DE 1'', COM FORNECIEMNTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO(POR METRO LINEAR PERFURADO) CFE TERMO ADITIVO I EM ANEXO. |
-10.048,00 |
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TOTAL |
53.952,00 |
53.952,00 |
53.952,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.