Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12899 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
65 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
2.811,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2018 |
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2.811,00 |
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31/07/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE BOLETO Nº 21714980002242310 |
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2.811,00 |
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31/07/2018 |
ESTORNO LIQUID,EMPENHO 12899/2018 |
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-2.811,00 |
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31/07/2018 |
EM DUPLICIDADE |
-2.811,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.