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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1298 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNOCA 3744-2720 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 0,00 150,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 TARIFA TELEFÔNOCA 3744-2720 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 150,96
23/01/2018 TARIFA TELEFÔNOCA 3744-2720 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 150,96
26/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1298/2018 OI S A - 54520 150,96
TOTAL 150,96 150,96 150,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.