Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2018 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2018 |
29.301,84 |
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24/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 07/2018 |
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29.301,84 |
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24/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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23,00 |
24/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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101,62 |
24/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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110,70 |
24/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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742,04 |
24/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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948,46 |
24/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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1.786,89 |
24/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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2.525,49 |
26/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13080/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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23.063,64 |
TOTAL |
29.301,84 |
29.301,84 |
29.301,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.