Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13800 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TENENTE PORTELA CFE ORDEM DE COMPRA No 6632/2018 EM ANEXO |
0,00 |
732,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TENENTE PORTELA CFE ORDEM DE COMPRA No 6632/2018 EM ANEXO |
732,60 |
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31/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 087 |
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732,60 |
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20/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13800/2018
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 |
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732,60 |
TOTAL |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.