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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO ANTONIO MINUZZI 01224160070

Dados do Empenho
Número do empenho: 13814 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/65/R15 DESTINADOS PARA VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4537 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6561/2018 EM ANEXO 0,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/65/R15 DESTINADOS PARA VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4537 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6561/2018 EM ANEXO 660,00
31/07/2018 LIQUIDAÇÃO NT 020.373.385 660,00
20/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13814/2018 JOAO ANTONIO MINUZZI 01224160070 - 96926 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.