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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1388 Data de lançamento: 24/01/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE ORDEM DE COMPRA No 699/2018 EM ANEXO 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE ORDEM DE COMPRA No 699/2018 EM ANEXO 50,00
24/01/2018 LIQUIDAÇÃO NT 648 50,00
06/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2018 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA - 55503 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.