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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13921 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 6696/2018 EM ANEXO 0,00 493,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 6696/2018 EM ANEXO 493,75
31/07/2018 LIQUIDAÇÃO NT 2406 493,75
21/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13921/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 476,47
21/08/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13921/2018 17,28
TOTAL 493,75 493,75 493,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 21/08/2018 17,28 Lançada
TOTAL   17,28