| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14312 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LIVROS PONTOS COM CAPA DURA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6921/2018 EM ANEXO | 1.755,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LIVROS PONTOS COM CAPA DURA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6921/2018 EM ANEXO | 1.755,60 | ||
| 08/08/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4218 | 1.755,60 | ||
| 04/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14312/2018 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 | 1.755,60 | ||
| TOTAL | 1.755,60 | 1.755,60 | 1.755,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||