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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE HOELSCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 14502 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 04 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 020.557.140 EM ANEXO 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 AQUISIÇÃO DE 04 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 020.557.140 EM ANEXO 300,00
14/08/2018 LIQUIDAÇÃO NT 020.557.140 300,00
28/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14502/2018 ANDRE HOELSCHER - 55441 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.