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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 14542 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 7079/2018 EM ANEXO 0,00 193,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 7079/2018 EM ANEXO 193,00
14/08/2018 LIQUIDAÇÃO NT 7955 193,00
10/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14542/2018 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 193,00
TOTAL 193,00 193,00 193,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.