Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14734 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CHICOTE ELÉTRICO PARA O ÔNIBUS VOLKSVAGENS PLACA:IKQ 7296 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CHICOTE ELÉTRICO PARA O ÔNIBUS VOLKSVAGENS PLACA:IKQ 7296 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
180,00 |
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16/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CHICOTE ELÉTRICO PARA O ÔNIBUS VOLKSVAGENS PLACA:IKQ 7296 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
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180,00 |
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10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14734/2018
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.