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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14734 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CHICOTE ELÉTRICO PARA O ÔNIBUS VOLKSVAGENS PLACA:IKQ 7296 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1 CHICOTE ELÉTRICO PARA O ÔNIBUS VOLKSVAGENS PLACA:IKQ 7296 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 180,00
16/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1 CHICOTE ELÉTRICO PARA O ÔNIBUS VOLKSVAGENS PLACA:IKQ 7296 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 180,00
10/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14734/2018 ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.