Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14739 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 25,8 TUBO QUAD 15x15x0.90, 17,2 PERFIL ESPECIAL, 58,4 TUBO QUAD 50x50x1.20 PARA A SEC.DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA 7187/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 25,8 TUBO QUAD 15x15x0.90, 17,2 PERFIL ESPECIAL, 58,4 TUBO QUAD 50x50x1.20 PARA A SEC.DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA 7187/2018 EM ANEXO. |
580,00 |
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16/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000.081.510/2018 |
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580,00 |
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30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14739/2018
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.