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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14777 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: IMPRESSÃO DE 1000 FOLDERS TAMANHO A4,PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPR 7210/2018 EM ANEXO. 0,00 546,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 Valor Empenhado referente a: IMPRESSÃO DE 1000 FOLDERS TAMANHO A4,PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPR 7210/2018 EM ANEXO. 546,00
20/08/2018 LIQUIDADO CFE NFSE:20182427 546,00
10/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14777/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 526,89
10/09/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14777/2018 19,11
TOTAL 546,00 546,00 546,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 10/09/2018 19,11 Lançada
TOTAL   19,11