Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14777 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: IMPRESSÃO DE 1000 FOLDERS TAMANHO A4,PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPR 7210/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
546,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: IMPRESSÃO DE 1000 FOLDERS TAMANHO A4,PARA A SMEC,CFE ORDEM DE COMPR 7210/2018 EM ANEXO. |
546,00 |
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20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:20182427 |
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546,00 |
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10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14777/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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526,89 |
10/09/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14777/2018 |
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19,11 |
TOTAL |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
10/09/2018 |
19,11 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,11 |
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