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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14796 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REF.SEGURO AMBULÂNCIA PLACA:IRZ-8895 CFE APÓLICE EM ANEXO. 0,00 3.804,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 DESPESAS REF.SEGURO AMBULÂNCIA PLACA:IRZ-8895 CFE APÓLICE EM ANEXO. 3.804,08
20/08/2018 DESPESAS REF.SEGURO AMBULÂNCIA PLACA:IRZ-8895 CFE APÓLICE EM ANEXO. 3.804,08
22/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14796/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 3.804,08
TOTAL 3.804,08 3.804,08 3.804,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.