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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14847 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 NEUTROFER 150 MG C/30 COMP, 1 PANTAPRAZOL MED 40 MG C/28 COMP, 2 DORENE 150 MG C/30 CAPS, 1 VELIJA 60 MG C/30 CAPS, 1 RESTIVA 10 MG C/2 ADESIVOS, 3 MYTEDON 10 MG C/20 UN, 3 DIMORF 10 MG C/50 COMP,PARA PCIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7260/2018. 0,00 881,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1 NEUTROFER 150 MG C/30 COMP, 1 PANTAPRAZOL MED 40 MG C/28 COMP, 2 DORENE 150 MG C/30 CAPS, 1 VELIJA 60 MG C/30 CAPS, 1 RESTIVA 10 MG C/2 ADESIVOS, 3 MYTEDON 10 MG C/20 UN, 3 DIMORF 10 MG C/50 COMP,PARA PCIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA 7260/2018. 881,39
21/08/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:000000875 881,39
25/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14847/2018 DROGARIA J & B LTDA - 82728 881,39
TOTAL 881,39 881,39 881,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.