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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14880 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE SWITCH E GRAVADOR TELEFÔNICO,PARA O CORPO DE BOMBEIROS,CFE OFICIO:119/2018 EM ANEXO. 0,00 1.799,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 AQUISIÇÃO DE SWITCH E GRAVADOR TELEFÔNICO,PARA O CORPO DE BOMBEIROS,CFE OFICIO:119/2018 EM ANEXO. 1.799,05
21/08/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:516 1.799,05
21/08/2018 LANÇADO NA RUBRICA EQUIVOCADA -1.799,05
21/08/2018 LANÇADO NA RUBRICA EQUIVOCADA. -1.799,05
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.