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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELINO WIECHORECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 14929 Data de lançamento: 22/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE AGOSTO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 0,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2018 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE AGOSTO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 145,00
22/08/2018 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE AGOSTO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 145,00
24/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14929/2018 MARCELINO WIECHORECK - 42713 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.