| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 15014 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 DOBRADIÇA COMUM, 15 FECHADURA INT. ALAV, 100 PARAF. FLANGEADO 4,5 x 60,CFE ORDEM DE COMPRA 7349/2018 EM ANEXO. | 505,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 15 DOBRADIÇA COMUM, 15 FECHADURA INT. ALAV, 100 PARAF. FLANGEADO 4,5 x 60,CFE ORDEM DE COMPRA 7349/2018 EM ANEXO. | 505,94 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:13666 | 505,94 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15014/2018 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 505,94 | ||
| TOTAL | 505,94 | 505,94 | 505,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||