| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 15027 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CATEDRAL(FREDERICO EM LUZ)REF.AO MÊS 08/2018. | 223,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CATEDRAL(FREDERICO EM LUZ)REF.AO MÊS 08/2018. | 223,95 | ||
| 22/08/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CATEDRAL(FREDERICO EM LUZ)REF.AO MÊS 08/2018. | 223,95 | ||
| 03/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15027/2018 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 223,95 | ||
| TOTAL | 223,95 | 223,95 | 223,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||