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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15075 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 100 MANGUEIRA LUMINOSA LED 220V BRANCA, 500 PARAFUSO 3,5 x 1,3 MM,,CFE ORDEM DE COMPRA: 7367/2018 EM ANEXO. 0,00 875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 Valor Empenhado referente a: 100 MANGUEIRA LUMINOSA LED 220V BRANCA, 500 PARAFUSO 3,5 x 1,3 MM,,CFE ORDEM DE COMPRA: 7367/2018 EM ANEXO. 875,00
23/08/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:566 875,00
12/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15075/2018 ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME - 1367 875,00
TOTAL 875,00 875,00 875,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.