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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15139 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 18 E 23 DE AGOSTO,NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 0,00 38,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 18 E 23 DE AGOSTO,NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 38,95
23/08/2018 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS DIAS 18 E 23 DE AGOSTO,NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 38,95
27/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15139/2018 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 38,95
TOTAL 38,95 38,95 38,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.