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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15146 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 21 E 23 DE AGOSTO NO TRANSPORTE DE PACEINTES,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 0,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 21 E 23 DE AGOSTO NO TRANSPORTE DE PACEINTES,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 105,00
23/08/2018 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 21 E 23 DE AGOSTO NO TRANSPORTE DE PACEINTES,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 105,00
27/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15146/2018 VALDEMIR DE AVILA - 84175 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.