Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15205 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTÁGIARIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
0,00 |
92.620,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
92.620,80 |
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27/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
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92.620,80 |
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28/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15205/2018
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 |
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92.620,80 |
TOTAL |
92.620,80 |
92.620,80 |
92.620,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.