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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 15646 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018,EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA COMO SECRETÁRIO BINS,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 0,00 54,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018,EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA COMO SECRETÁRIO BINS,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 54,20
27/08/2018 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018,EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA COMO SECRETÁRIO BINS,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 54,20
30/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15646/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 54,20
TOTAL 54,20 54,20 54,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.