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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1572 Data de lançamento: 26/01/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº18/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 14.759,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº18/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 14.759,80
26/02/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; cfe nf nº 152116 9.894,00
06/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2018 - REF. NF Nº 152116/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 9.894,00
27/03/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA VITALI MENEGUSSO NF Nº 153668 915,00
27/03/2018 LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE; CARLA V MENEGUSSO NF Nº 155174 705,60
18/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2018 - REF. NFS Nº 153668-155174/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 1.620,60
16/07/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 166403 1.200,00
25/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2018 - REF. NF Nº 166403/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 1.200,00
06/08/2018 ADITIVO CONTRATUAL SUPRESSÃO -2.045,20
TOTAL 12.714,60 12.714,60 12.714,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.