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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15755 Data de lançamento: 29/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 JOELHO 90 ESGOTO 200 MM, 3 JOELHO 90 ESGOTO 150 MM, 3 TUBO PVC ESGOTO 200/6 M, 2 TUBO PVC ESGOTO 150/6 M CFE ORDEM DE COMPRA 7550/2018 EM ANEXO. 0,00 1.259,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1 JOELHO 90 ESGOTO 200 MM, 3 JOELHO 90 ESGOTO 150 MM, 3 TUBO PVC ESGOTO 200/6 M, 2 TUBO PVC ESGOTO 150/6 M CFE ORDEM DE COMPRA 7550/2018 EM ANEXO. 1.259,80
29/08/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:6989 1.259,80
27/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15755/2018 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 1.259,80
TOTAL 1.259,80 1.259,80 1.259,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.