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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1577 Data de lançamento: 26/01/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº25/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. 0,00 18.439,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº25/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. 18.439,00
16/02/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.DANFE:150892 11.562,00
26/02/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE. CFE NF Nº 151928 2.358,00
06/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2018 - REF. NFS Nº 151928-150892/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 13.920,00
08/03/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 152780 1.704,00
22/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2018 - REF. NF Nº 152780/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 1.704,00
27/03/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA VITALI MENEGUSSO NF Nº 154242 2.804,88
13/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2018 - REF. NF Nº 154242/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965, 2.804,88
25/04/2018 ADITIVO CONTATUAL-SUPRESSÃO -10,12
TOTAL 18.428,88 18.428,88 18.428,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.