Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
Número do empenho: | 15783 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 4,3 PAPEL CONTACT AMDEIRA, 2,8 PLASTICO METRO P/ MESA, 1 PILHA AA C/02, 10 FITA DUREX 12x10 COLORIDA, 3 PAPEL PLOTER 610x50 M 90 G, 1 CADERNO 200 FL, 2 CADERNO 96 FL, 1 LAPIS PRETO,CFE ORDEM DE COMPRA 7559/2018 EM ANEXO. | 0,00 | 282,04 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 4,3 PAPEL CONTACT AMDEIRA, 2,8 PLASTICO METRO P/ MESA, 1 PILHA AA C/02, 10 FITA DUREX 12x10 COLORIDA, 3 PAPEL PLOTER 610x50 M 90 G, 1 CADERNO 200 FL, 2 CADERNO 96 FL, 1 LAPIS PRETO,CFE ORDEM DE COMPRA 7559/2018 EM ANEXO. | 282,04 | ||
30/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:10137 | 282,04 | ||
17/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15783/2018 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 282,04 | ||
TOTAL | 282,04 | 282,04 | 282,04 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |