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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15783 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,3 PAPEL CONTACT AMDEIRA, 2,8 PLASTICO METRO P/ MESA, 1 PILHA AA C/02, 10 FITA DUREX 12x10 COLORIDA, 3 PAPEL PLOTER 610x50 M 90 G, 1 CADERNO 200 FL, 2 CADERNO 96 FL, 1 LAPIS PRETO,CFE ORDEM DE COMPRA 7559/2018 EM ANEXO. 0,00 282,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 Valor Empenhado referente a: 4,3 PAPEL CONTACT AMDEIRA, 2,8 PLASTICO METRO P/ MESA, 1 PILHA AA C/02, 10 FITA DUREX 12x10 COLORIDA, 3 PAPEL PLOTER 610x50 M 90 G, 1 CADERNO 200 FL, 2 CADERNO 96 FL, 1 LAPIS PRETO,CFE ORDEM DE COMPRA 7559/2018 EM ANEXO. 282,04
30/08/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:10137 282,04
17/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15783/2018 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 282,04
TOTAL 282,04 282,04 282,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.