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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDO DE VARGAS 02801903019

Dados do Empenho
Número do empenho: 15970 Data de lançamento: 03/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE REFORMAS GERAIS, CFE ORDEM DE COMPRA 7641/2018 EM ANEXO 0,00 1.667,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2018 Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE REFORMAS GERAIS, CFE ORDEM DE COMPRA 7641/2018 EM ANEXO 1.667,00
03/09/2018 LIQUIDADO CFE NFSE:201808 1.667,00
18/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15970/2018 FERNANDO DE VARGAS 02801903019 - 99888 1.667,00
TOTAL 1.667,00 1.667,00 1.667,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.