Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16012 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº121/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 287,81 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 76318/2018 |
0,00 |
1.230,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº121/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 287,81 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 76318/2018 |
1.230,42 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000016961 |
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1.230,42 |
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19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16012/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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1.230,42 |
TOTAL |
1.230,42 |
1.230,42 |
1.230,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.