| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARION SPORTS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1607 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 06 CAMISAS DO UNIÃO FREDERIQUENSE PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 811/2018 EM ANEXO | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | AQUISIÇÃO DE 06 CAMISAS DO UNIÃO FREDERIQUENSE PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 811/2018 EM ANEXO | 399,00 | ||
| 26/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.036.018 | 399,00 | ||
| 09/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2018 MARION SPORTS LTDA ME - 88550 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||