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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16129 Data de lançamento: 04/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 COMPENSADO PLASTIFICADO 2.20 x 110 x 14 MM,CFE ORDEM DE COMPRA 7693/2018 EM ANEXO. 0,00 344,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2018 Valor Empenhado referente a: 4 COMPENSADO PLASTIFICADO 2.20 x 110 x 14 MM,CFE ORDEM DE COMPRA 7693/2018 EM ANEXO. 344,00
04/09/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:4974 344,00
18/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16129/2018 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 344,00
TOTAL 344,00 344,00 344,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.