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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 16174 Data de lançamento: 05/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROJETO CEGONHA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 106 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 338/2018 PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, UTILIDADES DE CAMA E BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E BOLSA DE MATERNIDADE, DESTINADOS À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAMÃES ASSISTIDAS EM PARCERIA COM O PROGRAMA PIM E CRIANÇA/FELIZ 0,00 805,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 338/2018 PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, UTILIDADES DE CAMA E BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E BOLSA DE MATERNIDADE, DESTINADOS À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAMÃES ASSISTIDAS EM PARCERIA COM O PROGRAMA PIM E CRIANÇA/FELIZ 805,00
10/10/2018 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.001.323 805,00
19/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16174/2018 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 805,00
TOTAL 805,00 805,00 805,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.