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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16185 Data de lançamento: 05/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20 LIXA MASSA P100 3M, 1 ESMALTE VERDE 3,6 L, 1 SELADOR ACRILICO 18 L, 1 TINTA ACRILICA BRANCA 18 L,CFE ORDEM DE COMPRA 7734/2018 EM ANEXO. 0,00 526,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2018 Valor Empenhado referente a: 20 LIXA MASSA P100 3M, 1 ESMALTE VERDE 3,6 L, 1 SELADOR ACRILICO 18 L, 1 TINTA ACRILICA BRANCA 18 L,CFE ORDEM DE COMPRA 7734/2018 EM ANEXO. 526,00
05/09/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:5489 526,00
27/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16185/2018 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 526,00
TOTAL 526,00 526,00 526,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.