Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16310 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA 2 POLO 24 V, 2 LAMPADA BASE VIDRO 24 V, 2 LAMPADA 24 V, 2 LENTE PARA LANTERNA, 2 LENTE SINALSUL, 2 LAMPADA 1 POLO 24 V 21 W, 1 FITA ISOLANTE 10 M CFE ORDEM DE COMPRA 7830/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA 2 POLO 24 V, 2 LAMPADA BASE VIDRO 24 V, 2 LAMPADA 24 V, 2 LENTE PARA LANTERNA, 2 LENTE SINALSUL, 2 LAMPADA 1 POLO 24 V 21 W, 1 FITA ISOLANTE 10 M CFE ORDEM DE COMPRA 7830/2018 EM ANEXO. |
116,00 |
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06/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:4814 |
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116,00 |
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18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16310/2018
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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116,00 |
TOTAL |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.