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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16332 Data de lançamento: 06/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA DE PÓ TONER HP CE 285,CFE ORDEM DE COMPRA 7822/2018 EM ANEXO. 0,00 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2018 Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA DE PÓ TONER HP CE 285,CFE ORDEM DE COMPRA 7822/2018 EM ANEXO. 136,00
06/09/2018 LIQUIDADO CFE NFSE:20183302 136,00
27/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16332/2018 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 119,60
27/09/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16332/2018 16,40
TOTAL 136,00 136,00 136,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 27/09/2018 16,40 Lançada
TOTAL   16,40