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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16352 Data de lançamento: 06/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML 2 ML, 8 CURATIVO ALGINATO CALCIO 10x10,CFE ORDEM DE COMPRA 7855 EM ANEXO. 0,00 125,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2018 Valor Empenhado referente a: 10 DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML 2 ML, 8 CURATIVO ALGINATO CALCIO 10x10,CFE ORDEM DE COMPRA 7855 EM ANEXO. 125,54
06/09/2018 LIQUIDADO CFE DANFE:54057 125,54
14/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16352/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 125,54
TOTAL 125,54 125,54 125,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.