Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16392 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 CARIMBO 4911, 1 CARIMBO 4912, 1 TINTA 28 ML, 1 CARIMBO COMUM,CFE ORDEM DE COMPRA 7861/2018 EM ANXO, |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3 CARIMBO 4911, 1 CARIMBO 4912, 1 TINTA 28 ML, 1 CARIMBO COMUM,CFE ORDEM DE COMPRA 7861/2018 EM ANXO, |
260,00 |
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10/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:8429 |
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260,00 |
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27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16392/2018
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.