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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16709 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM M0NITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 8030/2018 EM ANEXO 0,00 257,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM M0NITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 8030/2018 EM ANEXO 257,24
14/09/2018 LIQUDAÇÃO NT 7836 257,24
05/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16709/2018 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 257,24
TOTAL 257,24 257,24 257,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.