Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16722 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 201,71 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 8042/2018 EM ANEXO |
0,00 |
862,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE 201,71 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 8042/2018 EM ANEXO |
862,32 |
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17/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 017.162 |
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862,32 |
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27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16722/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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862,32 |
TOTAL |
862,32 |
862,32 |
862,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.