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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIOUZE LUIS BALBINOT

Dados do Empenho
Número do empenho: 16904 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.09.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARA PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.09.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARA PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 175,00
18/09/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.09.2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARA PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 175,00
26/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16904/2018 DIOUZE LUIS BALBINOT - 53725 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.