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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1698 Data de lançamento: 30/01/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 99,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2018 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 99,75
30/01/2018 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 99,75
31/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2018 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 99,75
TOTAL 99,75 99,75 99,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.