Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17202 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS REFERENTE AO MES 09/2018 |
0,00 |
541,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS REFERENTE AO MES 09/2018 |
541,08 |
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24/09/2018 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS REFERENTE AO MES 09/2018 |
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541,08 |
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25/09/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO |
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-0,02 |
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25/09/2018 |
A MAIOR |
-0,02 |
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15/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17202/2018
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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541,06 |
TOTAL |
541,06 |
541,06 |
541,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.