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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 17243 Data de lançamento: 25/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 24.09.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRARTAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2018 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 24.09.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRARTAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 50,00
25/09/2018 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 24.09.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRARTAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 50,00
26/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17243/2018 LUIZ GUGLIELMIN - 4909 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.