Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1730 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL E,GÁS REFRIGERANTE DESTINADO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 896/2018 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E,GÁS REFRIGERANTE DESTINADO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 896/2018 EM ANEXO |
200,00 |
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30/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 43358 |
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200,00 |
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08/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2018
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.