| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 17579 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE ÓLEO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE ORDEM DE COMPRA No 8284/2018 EM ANEXO | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE ÓLEO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE ORDEM DE COMPRA No 8284/2018 EM ANEXO | 80,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 6163 | 80,00 | ||
| 11/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17579/2018 IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 | 76,00 | ||
| 11/10/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 17579/2018 | 4,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 11/10/2018 | 4,00 | Lançada | |
| TOTAL | 4,00 |